iso9001内审检查表填好后需要双方签字吗?ISO9001内审检查表必须用手写么
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iso9001内审检查表填好后需要双方签字吗
不需要。根据华律网官网查询得知。iso9001内审检查表填好后不需要双方签字,只需要质量管理员签字,就能通过审核。因为质量问题一直管理员负责,如果出现问题直接关系到单位的经营问题,所以管理员签字就意味着产品质量合格。内审检查表包括财务审计、经营审计、行政审计、质量审计、安全生产审计、环境审计等内容,以企业的实际绩效为指标,完成对企业的管理工作的审查。
ISO9001内审检查表必须用手写么
内审检查表分为两部分:检查内容和审核记录。检查内容可以打出来,审核记录最好用手写,因为有的审核员不接受电子格式的内审审核记录。手写的记录内容相对更真实一些,如果审核记录是审核后用电脑整理打出来的,那么最好保留原始的手写审核记录并保证没有内容上的改动,以备外审员查看。内审过程可以另外做一份电子记录,便于以后查阅或使用。
质量管理体系内审检查表谁签字
质量管理体系内审检查表要质量管理员签字,才能通过审核,因为质量问题一直管理员负责,如果出现问题直接关系到厂子的经营问题,所以管理员签字就意味着产品质量合格
如何编制iso9001内审检查表
企业认证之前应具备的材料 一、文件和记录的管理:1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单;2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;3. 文件发放记录(各部门都要有)4. 各部门受控文件清单。含:质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);5. 各部门质量记录清单;6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期;8. 各种质量记录签字要齐全;二、管理评审:9. 管理评审计划;10. 管理评审会议的“签到表”;11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);12. 管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);13. 管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。14. 跟踪验证记录。三、内审方面:15. 年度内审计划;16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书;18. 内审成员资格证书复印件;19. 首次会议记录;20. 内审检查表(记录);21. 末次会议记录;22. 内审报告;23. 不符合报告及纠正措施验证记录;24. 数据分析的有关记录;四、销售方面:25. 合同评审记录;26. 顾客台帐;27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息,台帐,记录,并进行统计分析,是否完成质量目标;28. 售后服务记录;五、采购方面:29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料,是否合格),采购质量统计分析,是否完成质量目标;31. 采购台账(包括外协产品台帐)32. 采购清单(应有审批手续);33. 合同(应经部门负责人批准);六、库房:34. 原材料、半成品、成品名细台帐;35. 工具名细台帐;36. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;37. 不合格量具、工具的控制(报废手续);38. 量具检定记录;39. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);40. 入、出库手续;七、设备方面:41. 设备清单;42. 检修计划;43. 设备维护保养记录;44. 特殊过程设备认可记录;45.标识(包括设备标识和设备完好状态标识);八、生产方面:46. 年度生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;47. 完成生产计划的项目清单(台帐);48. 不合格品台账;49. 不合格品的处理记录;50. 半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;52. 各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;53. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);54. 关键过程一定要有工艺规程;55. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);56. 生产现场不能出现未经检定的量具;57. 各部门的每一类工作记录要装订成册,便于检索;九、产品交付:58. 发货计划;59. 发货清单;60. 对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);61. 顾客收到货物的记录;十、人力资源:62. 岗位人员任职要求;63. 各部门培训需求;64. 年度培训计划;65. 培训记录(包括:内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录,均应有相应的考核评价结果)66. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);67. 检验员名单(经有关负责人任命,并规定职责和权限);十一、 安全管理:68. 安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);69. 消防设备、设施清单;说明:1. 以上内容必须准备完善;2. 强调各个部门的质量记录一定要完备;3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责;4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握;5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。6. 以上内容,按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料
cma内审检查表必须手写吗
是。在评审中甚至有些评审员一定要实验室将原始记录手写,因此是必须手写的。审减资金是审计业务工作的一种专业术语,是指通过审计,对某项支出减少的金额。
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